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部門預決算
中共杭州市臨安區委宣傳部2019年度部門決算公開說明
發布時間: 2020-09-03 11:42:01 ??作者: ??來源: 區宣傳部 ??點擊率:

   

 

第一部分  單位概況

一、主要職能   

二、機構設置

第二部分  2019年度部門決算公開表

公開01表:收入支出決算總表

公開02表:收入決算表(分單位)

公開03表:收入決算表(分科目)

公開04表:支出決算表(分單位)

公開05表:支出決算表(分科目)

公開06表:財政撥款收入支出決算總表

公開07表:一般公開預算財政撥款支出決算表

公開08表:一般公開預算財政撥款基本支出決算表

公開09表:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開10表:一般公開財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

(七)政府性基金財政撥款支出決算總體情況

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(九)部門預算績效情況說明

(十)其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附表

 

中共杭州市臨安區委宣傳部2019年度

部門決算公開說明

 

一、中共杭州市臨安區委宣傳部概況

(一)部門職責

1)貫徹執行中央、省市和區委關于宣傳思想文化事業發展的指導方針和決策部署,組織開展全區宣傳思想工作調查研究,擬訂全區宣傳思想文化工作政策和事業發展總體規劃,統籌協調推進宣傳思想文化領域的地方法治建設,按照區委統一部署,協調全區宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

2)統籌指導協調全區理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

3)負責規劃組織全區思想政治工作。

4)負責全區新聞宣傳工作的宏觀管理。

5)統籌指導協調推動全區精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。

6)負責管理全區電影行政事務,指導監管電影制作、發行、放映工作,指導協調全區性重大電影活動。

7)對全區新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議,統籌指導協調全區文化體制改革和文化事業、文化創意產業及旅游業發展。

8)統籌協調全區對外宣傳工作,會同有關部門做好臨安區以外來訪記者采訪事務方面的工作。

9)統籌協調組織開展全區新聞發布工作。

10)貫徹執行黨中央、省市和區委精神文明建設的方針政策和決策部署,制定全區精神文明建設規劃,協調、指導、督促、檢查全區精神文明建設工作落實情況。

11)負責全區創建文明城市、文明村鎮、文明單位、文明家庭、文明校園等群眾性精神文明建設活動的組織、協調檢查、指導工作。負責全區公民道德建設和未成年人思想道德建設工作。負責全區志愿服務工作的統籌規劃、協調指導和督促檢查。

12)管理新聞出版行政事務,組織協調有關行政審批工作,統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展,監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷業,管理著作權。組織指導協調全區“掃黃打非”工作。

13)歸口領導區文化和廣電旅游體育局、區融媒體中心、區衛生健康委員會、臨安華數數字電視有限公司。受區委委托,代管區社會科學界聯合會、區文學藝術界聯合會。

14)完成區委交辦的其他任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共杭州市臨安區委宣傳部是獨立核算的共產黨機關。臨安區文化創意產業發展中心(正處級事業單位)、臨安區社會科學界聯合會(正處級事業單位)、臨安區精神文明建設指導服務中心(副處級參公事業單位)、臨安區互聯網信息服務管理中心(副處級事業單位),以上四單位均為非獨立核算事業單位,由臨安區委宣傳部統一管理。

內設機構:宣傳部內設辦公室、意督科、理論教育科、對外宣傳科、新聞和出版科、文化科。文化創意產業發展中心內設綜合科、產業科;社科聯內設綜合科;精神文明建設指導服務中心;互聯網信息服務管理中心;臨時機構禮堂辦。

3.人員情況:年末共有編制34個(說明:原有編制32個,機構改革后,從文化和廣電旅游體育局劃入2個行政編制)。其中:宣傳部行政編制為16個(工勤編制2)、精神文明建設指導服務中心參公編制5個、文化創意產業發展中心事業編制5個、互聯網信息服務管理中心事業編制4個、社科聯事業編制4個。年末實有在職31人。其中:行政在職17人(說明:年初15人、新錄用2人、調入2人、調出2人)、文明辦參公5人(說明:年初6人、調出1人)、文創辦3人、網信辦4人、社科聯1人、臨聘人員1人。

二、中共杭州市臨安區委宣傳部2019年度部門決算公開表

詳見公開01-10附表

(1)公開01表:收入支出決算總表

(2)公開02表:收入決算表(分單位)

(3)公開03表:收入決算表(分科目)

(4)公開04表:支出決算表(分單位)

(5)公開05表:支出決算表(分科目)

(6)公開06表:財政撥款收入支出決算總表

(7)公開07表:一般公開預算財政撥款支出決算表

(8)公開08表:一般公開預算財政撥款基本支出決算表

(9)公開09表:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(10)公開10表:一般公開財政撥款“三公”經費支出決算表

三、中共杭州市臨安區委宣傳部2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計3,044.84萬元,與2018年度相比,收、支總計各增加1225.04元萬,增幅67.32%。增加的主要原因:

1)2019年新增加3名公務員,人員經費和公用經費也相應增加。

2)根據區委的要求,全區的對外宣傳項目經費由宣傳部集中統籌管理使用;精神文明項目的“好家風”褒獎、慶祝撤市市區2周年活動經費, “百場萬人”升國旗等活動。

3)按照產業發展政策要求,增加對國石、影視、動漫等傳統文化創意產業交流活動以及對小微文創企業孵化園進行房租補貼。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計3,044.84萬元;包括財政撥款收入3,044.84萬元(其中,一般公共預算3,044.84萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3,044.84萬元,其中基本支出937.31萬元,占30.78%;項目支出2,107.53萬元,占69.22%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計3,044.84萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加1225.04萬元,增幅67.32%。

增加的主要原因是:

1)2019年新增加3名公務員,人員經費和公用經費也相應增加。

2)根據區委的要求,全區的對外宣傳項目經費由宣傳部集中統籌管理使用;精神文明項目的“好家風”褒獎、慶祝撤市設區2周年活動,“百場萬人”升國旗等活動。

3)按照產業發展政策要求,增加對國石、影視、動漫等傳統文化創意產業交流活動以及對小微文創企業孵化園進行房租補貼。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,044.84萬元,占本年支出合計的100%。與2018年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1225.04萬,增幅67.32%。增加的主要原因是:

1)2019年新增加3名公務員,人員經費和公用經費也相應增加。

2)根據區委的要求,全區的對外宣傳項目經費由宣傳部集中統籌管理使用;精神文明項目的“好家風”褒獎、慶祝撤市設區2周年活動,“百場萬人”升國旗等活動。

3)按照產業發展政策要求,增加對國石、影視、動漫等傳統文化創意產業交流活動以及對小微文創企業孵化園進行房租補貼。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3,044.84萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,727.66萬元,占89.58%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出82.19萬元,2.7%;衛生健康(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出163萬元,5.36%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出71.99萬元,2.36%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1464.12萬元,支出決算為3,044.84萬元,完成年初預算的207.96%,主要原因: 一是2019年新增加3名公務員,年底清算的其它各類人員和公用經費;二是根據區委的要求,全區的對外宣傳項目經費由宣傳部集中統籌管理使用;精神文明項目的“好家風”褒獎、慶祝中華人民共和國成立70周年,“百場萬人”升國旗等活動。三是按照產業發展政策要求,增加對國石、影視、動漫等傳統文化創意產業交流活動以及對小微文創企業孵化園進行房租補貼。

a.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為0萬元,年末決算2萬元,主要原因是增加政協委員的調研活動經費。

b. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,年末決算0.31萬元,主要原因是增加信訪津貼。

c.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,年末決算5.75萬元,主要原因是增加紀檢組人員的公用經費、黨員活動費、工會費和福利費。

d.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)。年初預算為504.63萬元,年末決算688.56萬元,比年初預算數增加了183.93萬元,主要原因是年底清算了人員各項經費。

e.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)事業運行(項)。年初預算為62.19萬元,年末決算60.49萬元,完成年初預算的98%,決算數小于預算數的主要原因人員調出。

f.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其它宣傳事務(項)年初預算759.21萬元,年末決算數1970.55萬元,比年初預算增加了1211.34萬元,增加的原因:是根據區委的要求,全區的對外宣傳項目經費由宣傳部集中統籌管理使用;精神文明項目的“好家風”褒獎、慶祝建國70周年,“百場萬人”升國旗等活動。

g.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),年初預算58.85萬,年末決算82.19萬,年末決算數比年初預算增加了23.34萬,完成年初預算的139.66%,主要原因是人員增加和養老金調整。

h.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),年初預算23.54萬元,年末決算23.01萬元,完成年初預算的99.8%。主要原因是

i.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其它事業單位離退休支出(項),年初預算0萬元,年末決算0.32萬元,主要原因是增加退休干部活動費。

j.商品服務業等支出(類)其它商業服務等支出(款)其它商業服務等支出(項),年初預算0萬元,年末決算163萬元, 年末決算數增加的原因:按照產業發展政策要求,年中財政增加直撥專項對國石、影視、動漫等傳統文化創意產業交流活動以及對小微文創企業孵化園進行房租補貼。

k.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公金(項),年初預算55.68萬元,年末決算71.99萬元,完成年初預算的129.29%,決算數大于年初預算的原因是:人員工資、獎金清算經費的公積金。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出937.31萬元,其中:

人員經費811.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社保金、公積金和其它工資福利支出。

公用經費125.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、結算手續費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其它交通費以及其它商品和服務支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。與2018年相比減少190萬元,下降100%。主要原因是:2019年財政沒有安排政府性基金預算。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2019年財政沒有安排政府性基金預算。 

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,主要原因是2019年財政沒有安排政府性基金財政預算。

(八)2019年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為4.1萬元,支出決算為4.05萬元,完成預算的98.78%,2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:接待人員減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,與2018年度相比,減少8.35萬元,下降100%,主要原因是2019年無人員出國考察;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,與2018年度持平,主要原因是本單位已經實行車改;公務接待費支出決算為4.05萬元,占100%,與2018年度相比,減少0.29萬元,下降6.6%,減少的主要原因是厲行節約、嚴格按照接待標準,減少不必要的接待支出。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。主要用于機關預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。主要原因是無人員出國考察。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。主要原因是本單位已經實行車改。

     公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。

     公務用車運行維護費支出0萬元,2019年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費預算數為4.1萬元,支出決算為4.05萬元,完成預算的98.78%。主要用于接待市內外媒體、上級部門和兄弟縣市來臨指導和參觀宣傳思想文化工作等支出。減少的主要原因是厲行節約、嚴格按照接待標準,減少不必要的接待支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待45批次,累計615人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出4.05萬元,主要用于接待市內外媒體、上級部門和兄弟縣市來臨指導和參觀宣傳思想文化工作等支出。接待615人次,45批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,宣傳部組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目11個,二級項目0個,共涉及資金2107.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2019年度政府性基金預算項目資金財政沒有安排。

組織對精神文明項目、文化禮堂項目、文創項目、外宣等11個項目開展了部門自評,涉及一般公共預算支出2107.5萬元,政府性基金預算支出0萬元。本單位沒有項目委托第三方機構(或局內評審機構)開展績效評價。

2. 部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果如下,附績效自評表)

宣傳部在2019年度部門決算中反映精神文明項目和文化禮堂項目績效自評結果。

精神文明項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為397.5萬元,執行數為397.5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是開展文明創建、公益廣告等制作,做好全國、全省、杭州市每季度城市文明指數測評6次迎檢,加強全區公益廣告宣傳;二是開展文明宣傳活動,舉辦樂活廣播文明宣傳進社區活動18場;三是開展鄉村文化、孝廉文化編印等,舉辦孝廉文化進禮堂活動10場,編印鄉村文化雜志;四是開展“最美人物”“最美家庭”褒獎,舉辦最美家庭褒獎禮,對20戶最美家庭,100戶區級好家風家庭;五是開展中華人民共和國成立70周年征文、懸掛國旗等,出版了新中國成立70周年征文叢書(3冊),全區升掛國旗12000余面,組織了“百場萬人”升旗儀式,全區75000余人參加活動,營造濃厚愛國主義精神,凝聚奮進力量;六是開展“915愛臨安”等活動,以臨安撤市設區兩周年為契機,打造了“915愛臨安”新時代文明實踐日活動品牌,開展了系列活動,提升了百姓融杭幸福感、獲得感;七是開展陽光少年評選,舉辦陽光少年初賽、復評,評出十大陽光少年。

通過文明城市創建和各類活動開展, 進一步提高市民的文明素養,提升城市文明程度。

文化禮堂項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為73.1萬元,執行數為73.1萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是《臨安鄉村文化》雜志,一年編印四期,發行1200本,傳播優秀臨安鄉村文化;二是杭州市農村文化禮堂建設工作現場推進會,承辦杭州市農村文化禮堂建設工作現場會,展示臨安文化禮堂建設工作成果,為全市農村文化禮堂建設提供經驗;三是文化禮堂宣傳,通過開展文化活動、宣傳活動展示農村文化禮堂建設成果;四是村級宣傳文化員培訓,通過培訓,提升農村文化禮堂管理員各方面能力,切實提高農村文化禮堂使用效能;五是文化禮堂網站建設,推進臨安文化禮堂信息發布平臺建設,講述禮堂好故事,傳播禮堂好聲音,展現禮堂新成就;六是我要上村晚拍攝制作,組織開展2020年“我要上村晚”活動,帶動全區個村積極開展村晚活動,展示新時期臨安群眾的精神風貌。

通過建、管、用、育一體化建設,農村文化禮堂知名度不斷提升,農村文化禮堂管理使用不斷完善,鄉風文明程度和群眾滿意度不斷提高。

3. 財政評價項目績效評價結果

財政部門事前對精神文明項目開展績效評價,評價結果為良好。

4. 部門評價項目績效評價結果。(附績效評價表)

  宣傳部在2019年度部門對社科項目績效評價如下:社科項目全年預算數為18.1萬元,執行數為18.1萬元,完成預算的100%,評價結果為。

  一是強化社科研究。評選區級優秀社科常規課題10個,每個補助8000元;開展“基層減負”問卷調查并形成報告;完成“城市文化興盛”調研任務;參與“遇見吳越國”“遇見青山湖”“遇見天目山”等“遇見”主題文化宣;會同浙江農林大學、區政協文史委聯合主辦吳越(國)文化論壇暨第二屆學術研討會。

二是深化社科普及。認定第二批10家區級社科普及基地;創新開設“天目心語”社科理論微講堂平臺,相關信息獲得市委常委、宣傳部長戚哮虎同志批示。

三是提升組織建設。制定社團學會、社科基地管理辦法??椛缈苹刎撠熑烁坝嘁?、慈溪考察學習。

四是禮贊新中國成立70周年。主辦臨安首屆“悅讀中醫”活動;在高虹鎮“龍門秘境”村落景區舉辦“謳歌光輝歲月譜寫時代篇章———2019年社會科學普及周”啟動儀式;主辦“中國紅·臨安印——慶祝新中國成立70周年”主題篆刻展;主辦“向祖國獻禮 向國粹致敬”京劇演唱會。2019年的社科聯工作,獲得區委宣傳部常委部長和社科聯系統27家社團學會、25家社科基地負責人充分肯定。

說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2019年度機關運行經費支出125.59萬元,年初預算120.06萬,比年初預算數增加5.53萬元,增長4.6%,主要原因是:增加紀檢組人員的公用經費、福利費和工會經費。

2.政府采購支出情況。

2019年度政府采購支出總額243.92萬元,其中:政府采購貨物支出3.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出240.78萬元。授予中小企業合同金額240.78萬元,占政府采購支出總額的98.71%。其中,授予小微企業合同金額116.9萬元,占政府采購支出總額的48.55%。

3.國有資產占有使用情況。

截至20191231宣傳部本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

15.一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。是指政協委員的調研活動經費。

16. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。是指接待群眾來信來訪人員的津貼。

17.一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)。是反映紀檢、監察行政單位(包括實行公務員管理和事業單位)的基本支出。

18.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

19.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)事業運行(項):反映除為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位外的其它事業單位的基本支出。

20.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其它宣傳事務支出(項):反映除上述項目以外其它用于中國共產黨宣傳部門的事務支出。

21. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):是反映機關行政事業單位基本養老保險的支出。

22. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):是反映機關行政事業單位職業年金方面的支出。

23.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其它行政事業單位離退休支出(項):是反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

24. 商品服務業等支出(類)其它商業服務等支出(款)其它商業服務等支出(項),是指其它商品服務業等支出的其它支出。

25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),是反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

五、附表

2019年 決算公開01表--10表.XLS

2019年(精神文明和文化禮堂)項目績效自評表.xls

2019年社科項目預算績效評價表.xls


2020年8月28日

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