<noframes id="jdndl">
<noframes id="jdndl"><address id="jdndl"><listing id="jdndl"></listing></address>

<form id="jdndl"><span id="jdndl"><track id="jdndl"></track></span></form>
<noframes id="jdndl">

當前位置:首頁
> 政府信息公開 > 專題專欄 > 部門預決算
部門預決算
杭州市臨安區委統一戰線工作部2021年部門預算
發布時間: 2021-04-07 18:47:11 ??作者: ??來源: 統戰部 ??點擊率:

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、部門財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算(績效)表

第三部分  2021年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

1.貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求,發揮區委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用。

2.研究統一戰線工作的理論,推動落實統一戰線工作的理論、政策和法律法規。

3.負責發現、培養黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排。

4.貫徹落實黨的宣傳工作方針、政策,統籌推進統一戰線宣傳工作。

5.負責聯系各民主黨派,通報情況、反映意見, 貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策。

6.統一領導民族宗教工作。

7.負責聯系、培養無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。

8.負責開展非公有制經濟領域的統戰工作,推動落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的方針政策。

9.統一領導全區海外統戰工作。10.統一管理全區僑務工作。

二、機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區委統一戰線工作部預算包括:部本級預算。

第二部分 2021年部門預算表

詳見附表

第三部分  2021年部門預算安排情況說明

  (一)2021年收入預算安排情況

2021年收入預算1007.72萬元,其中:財政撥款1007.72萬元、其他收入0萬元,同比增加150.88萬元,主要原因是黨派換屆、政協委員換屆、新鄉賢工作、民族宗教團體工作等經費增加。

(二)2021年支出預算安排情況

2021年支出預算1007.72萬元,同比增加150.88萬元,主要原因是黨派換屆、民族宗教團體工作等經費增加。

1.按支出功能分類:一般公共服務支出883.97萬元,社會保障和就業支出53.73萬元,衛生健康支出22.17萬元,住房保障支出47.85萬元。

2.按支出用途分類:基本支出638.22萬元,項目支出369.50萬元。

(三)2021年財政撥款收支情況

收入包括:一般公共預算1007.72萬元;政府性基金0萬元。

支出包括:

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)883.97萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出、專項公用業務經費、黨委信息系統運行維護、政府采購等。 

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費(項)53.73萬元,機關事業單位基本養老保險繳費(項)35.82萬元,機關事業單位職業年金繳費(項)17.91萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費等。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政事業單位醫療(項)22.17萬元,行政單位醫療(項)17.74萬元,事業單位醫療(項)4.42萬元,主要用于行政事業單位醫療等。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 47.85萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼;

(四)2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2021年一般公共預算當年撥款1007.72萬元,同比增加150.88萬元,主要原因是黨派換屆、政協委員換屆、新鄉賢工作、民族宗教團體工作等經費增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出883.97萬元,占87.7%;社會保障和就業支出53.73萬元,占5.3%;衛生健康支出22.17萬元,占2.2%;住房保障支出47.85萬元,占4.8%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支(類)統戰事務支出(款)行政運行支出(項)337.70萬元,主要用于工資福利支出。

2)一般公共服務支出(類)統戰事務支出(款)事業運行支出(項)86.26萬元,主要用于工資福利支出。

3)一般公共服務支出(類)統戰事務支出(款)華僑事務支出(項)13.5萬元,主要用于經常性項目。

4)一般公共服務支出(類)統戰事務支出(款)其他統戰事務支出(項)279.5萬元,主要用于經常性項目。

5)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務支出(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)76.5萬元,主要用于經常性項目。

6)社會保障和就業支出(類))行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)35.82萬元,主要用于養老保險。

7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.91萬元,主要用于單位職業年金繳費。

8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療支出(款)行政單位醫療支出(項)17.74萬元,主要用于行政單位醫療費。

9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療支出(款)事業單位醫療支出(項)4.42萬元,主要用于事業單位醫療費。

10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)47.85萬元,主要用于單位住房公積金繳費。

 (五)2021年一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出1007.72萬元,其中:

人員經費547.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費90.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(六)2021年政府性基金預算支出情況說明

        杭州市臨安區委統一戰線工作部2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(七)三公經費預算情況說明

2021 三公經費預算數為10萬元,比2020年執行數增加5.5萬元,具體如下:

因公出國(境)費用2021年因公出國(境)預算安排6萬元,比上年執行數增加100%。主要用于因公出國(境)支出。增加的主要原因是2020年沒有安排因公出國(境)費用預算,20212年合理安排預算。

公務接待費:2021年安排公務接待費預算4萬元,比上年執行數下降11%。主要用于接待歸國華僑、在外臨商、宗教界人士等支出。減少的主要原因是嚴格控制接待標準。

公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(或下降) 0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加(或減少)的主要原因是沒有安排公務用車購置及運行維護費用預算。

2021年部門預算沒有安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

(八)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費情況2021年杭州市臨安區委統一戰線工作部本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算90.51萬元,比2020年預算增加86.38萬元,增長15.6%,主要原因是黨派換屆、政協委員換屆、新鄉賢工作、民族宗教團體工作等經費增加。

        2.政府采購情況2021年杭州市臨安區委統一戰線工作部政府采購預算總額22萬元,比2020年預算增加87萬元,增長100%。主要用于臨安區宗教場所平安巡查。

3.國有資產占有使用情況截至2020年12月31日,杭州市臨安區委統一戰線工作部所屬各預算單位共有車輛 0輛,其中,行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。2021年部門預算沒有安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目標設置情況2021年杭州市臨安區委統一戰線工作部其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款369.50萬元。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.因公出國(境)費:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

5.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。



附件:2021年預算公開表.xls

加入收藏】 【打印】 【??】 【背景顏色】【關閉
  • 騰訊微信
  • 騰訊微博
  • 新浪微博
  • 新華微博
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 男女爱爱好爽视频免费看